借:应交税费-待转销项税 贷:应交税费-增值税-销项税额
红冲的发票如何做账: 比如之前工程款发票:借:应收账款 95302.13 贷:主营业务收入 87433.15 销项税 Xx 现在开票冲: 借:应收账款 -95302.13 贷:主营业务收入 -87433.15 销项税 还是 贷:应收账款 95302.13 借:主营业务收入 87433.15 销项税
冲无票收入,开了票,也收到对方的钱怎么做账 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 红字 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收帐款
老师,先开票,未收到钱,为什么能计入到预收账款呀 借:应收账款 贷:预收账款(待转销售收入) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 确认收入 借:预收账款(待转销售收入) 贷:主营业务收入
2021年11月预收账款做了无票收入 并且已经在12月了申报无票收入了 但是2022年1月又把无票收入充减回来了 月底又把这笔账调到了无票收入 做的分录是借主营业务收入 应交税费-待转销项税 贷 应收账款
之前做的无票收入借 应收帐款 贷 主营业务收入 应交税费待转销项税 这月又开发票了 待转销项税做分录 怎么冲回
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那是不是代表着这月销项税增加了 做无票收入时已经抵扣进项了
是的,但是待转销项减少了啊,你当时做申报无票收入,现在申报要冲减无票收入,然后开票收入是系统自动取数