借预付账款/待摊费用,贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用
老师,以前的财务支付房租和意向金,做账分录是借:其他应付款 贷银行存款;现在我开了一个季度的房租发票,拿到发票后面应该怎么做账?摊销?
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
我公司以法人股东身份收到投公司的年度分红5万,请问怎么入账?
老师好,问下我看软件上的视频学习了快学建材那个企业的做账,但是没有报税课程,你帮我看我的以下理解是否正确的,这个企业是用简易计税的,那个增值税申报的只有销项税,填那个附件一增值税及附加税费申报表资料一那张和那个主表就可以了,没有进项税的就不用填那个附件二了的,不是差额增收又不是加计抵扣的,那么附件三和四也就0保存了,附件五是附加税的就正常填,是不是我以上理解的呢
个体工商户,季度开票50万和月开50万,税都是多少?
社保是公司承担,是计提的时候直接营业外支出吗?
老师 那个内帐没有发票直接转公转私没关系吧,是公司必要支出
已交税金有余额怎么清零
老师,先进先出法怎么算的,可以举个例子吗,谢谢
请问老师,企业汇算清缴里的职工薪酬及纳税调整表里的社保指的是单位承担部分还是单位和个人承担的合计
老师,税种名称是其他收入是什么呢?
老师你好!捐赠用途应怎样填
预付款后面的金额是我开发票的总金额是吗?摊销的管理费用是每个月的金额?
我摊销的话是要写具体摊销的几月份的房租么?付款是发生在6月,开票是8月开的3个月的金额。是要直接摊销2个月的吗
是的,是的,是的,需要摊销3个月,这个发票开几月就摊销到几月下面去,之前要是没有做话,可以2个月做一起
是收到发票才能摊销还是没有开发票也能摊销
没有发票就可以开始做了,几时开始的租就几时开始做费用
支出的费用是做了,就是上个月灭有做摊销
那这月做2个月的这个,