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菜鸟提问:公司给客户做吸盘设备,当月收到各种配件材料发票10000万,当月卖给客户吸盘18000元(已开票),核算了该吸盘成本6000左右。请问整个流程的会计分录怎么做?谢谢!

2020-09-04 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 09:59

同学你好,具体会计分录如下: 1、当月收到各种配件材料发票10000万 借:原材料8849.56 借:应交税费-应交增值税-进项税额1150.44 贷:应付账款10000 2、当月卖给客户吸盘18000元(已开票) 借:应收账款18000 贷:主营业务收入了15929.2 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2070.8 3、核算了该吸盘成本6000左右 借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000

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快账用户9482 追问 2020-09-04 10:05

谢谢老师!原材料进来后,当月做成了产品,不用先借生产成本6000贷原材料6000吗?然后再做借主营业务成本贷生产成本?

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齐红老师 解答 2020-09-04 10:21

您好,根据您的描述是先进入原材料核算, 当月领用材料时 借:生产成本 贷:原材料 当月完工入库时 借:库存商品 贷:生产成本 最后结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户9482 追问 2020-09-04 10:59

谢谢老师!不存在什么暂估入库啥的吧?发票都是收到了,款也付了,零件也到了

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快账用户9482 追问 2020-09-04 11:00

当月领用的原材料的数额就是实际产品的成本额,对吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 11:15

你好,如果当月库存够的话就不用暂估了

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齐红老师 解答 2020-09-04 11:15

是的,当月领用的原材料的数额就是实际产品的成本额

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同学你好,具体会计分录如下: 1、当月收到各种配件材料发票10000万 借:原材料8849.56 借:应交税费-应交增值税-进项税额1150.44 贷:应付账款10000 2、当月卖给客户吸盘18000元(已开票) 借:应收账款18000 贷:主营业务收入了15929.2 贷:应交税费-应交增值税-销项税额2070.8 3、核算了该吸盘成本6000左右 借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000
2020-09-04
您好,您要严格按会计准则确认做账还是开票确认收入?
2024-03-16
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2020-12-09
你好,同学,具体过程如下 1、借原材料100000 应交税费应交增值税13000 贷银行存款113000 2、借应收票据339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税39000 借主营业务成本200000 贷库存商品200000 3、借固定资产清理5000 累计折旧60000 贷固定资产65000 借固定资产清理1000 贷银行存款1000 借银行存款2000 贷固定资产清理2000 借营业外支出4000 贷固定资产清理4000
2023-11-15
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