咨询
Q

我们公司暂估的原材料30万,有20万有票的,10万没有票,就要调增的;我们公司付出去的租金30万,没有票,也要调增的,汇算清缴时这些成本和费用类调增填哪个表?麻烦简述下操作方法,并截下图,可以吗?

2025-03-23 22:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-23 22:07

您好,这都是无票费用, 无票费用在调整A105000第30行(十七)其他 调增。,1列账载填40,2列税收填0

头像
快账用户2522 追问 2025-03-23 22:35

帐载填40万,是10万的采购原材料无票和付出去30万的租金无票,填在一起吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 22:35

您好,是的,无票费用就是填在一起的

头像
快账用户2522 追问 2025-03-23 22:36

然后第三列调增金额=帐载金额一税收金额吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 22:37

您好,是的,是这么计算的

头像
快账用户2522 追问 2025-03-23 22:40

那是成本类和费用类的调增都是先把需调增的金额加起来再合并填入其他十七中?是吗?

头像
齐红老师 解答 2025-03-23 22:43

您好,是的,一起填在这里

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这都是无票费用, 无票费用在调整A105000第30行(十七)其他 调增。,1列账载填40,2列税收填0
2025-03-23
对,就是你说的这个意思,按照-15算可以弥补的金额
2022-04-21
你好,对的,是的,你分摊到了费用里面是多少,你做长期待摊费用里面,然后按月分摊,你分摊到了管理费用多少,你调增多少,不用全部就调增的。
2023-01-12
您好,没有发放的工资47要调增的,这个材料预估没有计入成本费用啊,没有影响利润的话不用纳税调增。账上只有补交所得税的账务 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 但是有个应付工资 这样调回来 借::应付工资47 贷:以前年度损益调整 47
2023-04-09
您好,你们既然支出了,肯定还是需要暂估成本的不然不能真实反应企业支出,这种情况还是最好及时让对方开发票才行
2024-12-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×