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你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税

2022-04-21 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 21:54

对,就是你说的这个意思,按照-15算可以弥补的金额

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快账用户r96i 追问 2022-04-21 22:01

假设我们21年也是亏损的,那到22年我们申报所得税的可弥补亏损额是不是-15万再加上22年的亏损合计数

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齐红老师 解答 2022-04-22 04:17

对的,没错就是这个金额呢

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快账用户r96i 追问 2022-04-22 09:45

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-22 09:46

不客气,帮忙给个五星好评。

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对,就是你说的这个意思,按照-15算可以弥补的金额
2022-04-21
你好  1.   是的   要么是弥补亏损减少利润; 要么就是合理的成本费用发票来冲利润 2;     先计提做账  后面汇算之前取得合理发票来冲利润  或者是 如果确实有发票  的 汇算调整  
2021-07-30
您好,没有特殊事项,A106000是系统自动计算的,不需要人工填写
2021-04-20
这里实际和这个税收都是9000,你申报的时候账载金额也算在9000处理,因为你后面把另外的1000已经调整了。
2020-10-29
 你好; 是的。 把纸质明细账; 总账 凭证以及申报表 和报表都要给你 ; 你估计后面接手回来还得慢慢调账才行的 
2022-03-30
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