你好,是的,分包后就不能分包了
劳务分包后是不是就不可以在分包了,也就是我公司劳务公司,清包工合同,我的成本就只能是工资,不可以在分包给班组让他开票给我,是这样吗?
你好,老师,如果我公司项目是清包工,我们再请包工头分包劳务,那能收包工头开的劳务发票吗?如果可以收,这是不是属于劳务再分包了,劳务是不能在分包的吧?
建筑工程公司,签了一个劳务分包的合同。建委规定劳务分包是不允许在专包的。但是,实际操作中,劳务分包也是专包的。这种情况,我们给甲方开的发票是劳务费发票,我们转包的那家公司给我们公司也是开的劳务费发票,这个可以做成本吗?
我们和建筑总包公司签订了劳务分包合同,如果劳务分包不能再分包,那我们能作业分包吗,然后让作业分包的包工头给我们开劳务票,这个可行不
老师,劳务公司可以与总包方签订清包工合同吗?分包后,可以 以内部承包的模式 包给各个班组长吗?班组长 成立个体户,给劳务公司开发票,这样可以吗
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
老师,为员工采集了专项扣除的信息,是不是每个月在个税申报系统输入收入,就会自动扣除计算个税啊
你好,对,附加扣除是自动累计扣除的
采集信息有时间规定吗,还是什么时候都可以?比如我现在采集了信息,今年就可以扣除,但是大病扣除是发生了大病以后才可以扣除,因为我信息已经采集过一次了,发生大病还可以再去提供信息去扣除吗
子女教育扣除是夫妻双方平均扣除,如果需要在一方名下全部扣除,是不是要写个什么证明?还有父母赡养的扣除,是不是也可以在一方名下全部扣除
什么时候都可以的,大病发生后在采集
那个个税申报系统全国是一个系统吗?不分地方的吗?
系统应该是一样的,这个系统不分地方
也就是我的注册地是一个省份,我的施工地又是一个省份,报个税的时候计入报税系统都是一样的吗
你是要在施工地预缴个税?还是自行申报个人
个税没有预缴,是在注册地这边劳务公司申报
那你最好问问当地12366流程,个人流程可能会有区别