您好 一般纳税人收到普票和电子普通发票 价税合计计入成本费用
一般纳税人收到普票和电子普通发票,增值税分录怎么做?进成本吗
老师,增值税一般纳税人,怎么从来没来过电子普通发票呢,什么情况需要开电子普通发票?
老师 一般纳税人收到金税盘服务费电子普通发票,怎么抵扣增值税
一般纳税人可以收取增值税普通发票作为进项票入账吗?怎么做分录
一般纳税人拿到税率6%的增值税电子普通发票怎么处理
老师 公司21年6月买一辆车作为公车,但是2025.1月卖出10万(需要价税分离)我刚刚发现我在21年-2022年这车子折旧少7个月。我现在可以补吗 补在卖2025.年2月吗? 还是说 不用补 ,以账上登记多少折旧来计算?@
老师,印花税买卖合同是根据销售额作为计税金额还是价税合计作为计税金额啊
老师您好,工资没这么高,但是公积金基数比工资高没问题吧?
小微企业需要交印花税吗?比如贷款,购销,运输合同等,是减半吧?不是小微企业不减半是吗?那我现在不是小微系统印花税已经减半了,按照系统来还是要跟专管员反映呢??
这个是不是这样处理?为什么没有数据出来,填入报关单之后筛选没数据出来,是不是还没有带过来?
你好老师,有个a客户欠我们70万,然后用一套房屋抵账了,因为我们公司已经不生产经营了,所以决定a客户把这个房屋直接过户到我公司的关联公司b的名下。 麻烦问一下这个账怎么做呀,我们跟这个关联公司没有任何交易往来!
请问一下总公司利润2万,分公司利润负的一万,汇总后利润是1万,交税是按照汇总后的利润缴纳所得税吗?那总公司账上应该计提多少增值税
小规模纳税人,这个月服了1万租金,开票了,需要交印花税吗?
郭老师,什么样的会认定关联企业,关联人
小规模纳税人申报印花税,是不是只用填写主营业务收入,不用算采购合同
还有老师进项发票到本月底才知道不抵扣,购进进项发票时做账怎么做?
那您有没有勾选认证?
同样的道理小规模纳税人无论收到什么票,都进成本对吗老师?
同样的道理小规模纳税人无论收到什么票,都进成本 是的
没有勾选
那可以计入应交税费-待认证进项税额
关键发票是月初就拿到了,也不知道到月底做不做账呀?哪进项怎么做
那可以先计入应交税费-待认证进项税额 后期确认需要认证了 就把待认证转到进项税额啊
还有老师申报报表时,增值税所得税和个人所得税申报全是0的情况下?还需税款缴纳吗?
增值税所得税和个人所得税申报全是0的情况下不需税款缴纳
哪我昨天听课件,有个老师讲的是所得税,他说0的情况也得缴纳?我就害怕我做的0上报,怕错啦!
是什么为0要缴纳?没有税金 您缴纳什么啊?
老师每个月上报个税自然人客户端时,本月所有税收入都是0哪个税也是0吗?
是的 都没有收入 税费当然也是0
我可不可以理解为,公司不盈利,但是个税应当计提工资吧?哪为什么写0?个税报的是工资薪金所得是吧老师?
是的 个人所得税应该根据工资表上的工资填写 如果先计提没有发放是填0 发放后才填数据
我懂啦老师,谢谢老师!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问