你好嗯,是可以弥补的 但是这个要去更正以前年度的汇算

老师,我去年的车1月买进,入账价值为105万,2月开始折旧,月折旧额为1.75万元,8月中旬卖出,但是当时财务这边没做处理,现在要补交增值税,企业所得税,这个企业所得税是只把9-12月多计提的折旧7万元做纳税调增合并到2020年补交企业所得税吗?还是怎么计算呢?
老师好,公司近两年没有业务,没怎么开发票,去年年底买了一辆车,130多万,发票日期22.12月份的,我把账记在今年3月份,计提折旧从4月份开始计提可以吗,还是需要补计提1-3月的,同事说不用补
请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
老师好!原来小车入账价格是100,后面发现在那个贷款利息10没算到小车入账价值里,现在加上,小车按4年做折旧,已经按100折 一年,现在我加上这10,日期不需要调整吗 以前每月折旧是100/48=2.08 借:管理费用2.08 贷:累计折旧2.08 1、那现在是小车第13个月 110/48=2.29 10/48*12=2.5补以前没提的折旧 借:管理费用4.79 贷:累计折旧4.79 2、48个月-已提12个月=36 110/36=3.06 借:管理费用 3.06 贷:累计折旧3.06 老师 做账是按1还是按2呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
若不更正 就按照我实际登账的来计算是吗
你好,是的,你如果不打算更正就是这样做。
累计折旧这今年195265,成本价:334769.91,现在卖10万。 分录是不是 借:固定资产清理 139504.91 累计折旧195265贷:固定资产334769.91,第2步是:借:应收账款10万,第:固定资产清理88495.58 应交税费-销11504.43,第3步:借:营业外支出(139504.91-88495.58)贷:固定资产清理 请老师帮我核对下 我这个整个分录对不对
你好,对的,就是这样子做。
老师 比如1.15号卖出,这月我还能不能再提一次折旧呢
你好,本月减少,本月可以计提折旧