你好,是的,总公司是按照汇总后的利润来交的。 增值税的话一般各自交各自的。

总分公司分别建账,到10月份的时候,总分公司报表合并有利润,分公司无利润,总公司有利润3万,总共报表上有利润6万。我在总公司的账套里面计提所得税按照3万计提,是否正确。
公司为小型微利企业,2021年收入1000万,利润400万,参照企业所得税行业税负,1、该公司利润总额多少比较合适,2、应交企业所得税是多少?(企业所得税负1%)
老师,请问第一季度利润总额3512万,缴纳所得税879万,净利润2634万,今年年底利润总额2339万,也就是说所得税交多了,请问我的盈余公积按照什么金额计提
老师,你好!请教下我们公司至23年12月底利润表上的利润总额累计为负400多万,今年1月份利润总额100多万,2月份利润总额为负30多万,三月份不是要交所得税了吗,那我们所得税是按照今年的利润总额算还是说和去年的累计计算呢?
老师,总分公司汇总申报所得税的情况,分公司利润高是按照分公司自己的利润交25%么?不是应该所有分支机构汇总后再分配吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
那总公司计提所得税该怎么计提呢?
你好按照累计的利润来计提
意思是总公司直接计提所得税 20000*5%=1000吗?借:所得税费用贷:应交所得税?
你好这个是用1万乘以5%凭证分录是对的。