您好,以为是可以弥补亏损的,所以不用计提企业所得税

我们公司7-9月份利润总额是30万元,1-9月利润总额为负3万元,那我现在申报第三季度的报表还需要计提所得税吗?
老师好,如果公司21年四季度累计利润总额20万元,22年3月份进行汇算清缴后利润总额是21万元,补交所得税*元。那这样利润总额不就对不上了?
老师,你好!咨询下我们12月份的利润表里面我看利润总额本年累计数是正数,但是本月数是负数,那所得税是否要交呢
老师,你好!请教下我们公司至23年12月底利润表上的利润总额累计为负400多万,今年1月份利润总额100多万,2月份利润总额为负30多万,三月份不是要交所得税了吗,那我们所得税是按照今年的利润总额算还是说和去年的累计计算呢?
老师您好,报12月份企业所得税是按照利润表中 利润总额 的本年累计数计算吧,比如利润总额累计数是20万,那就交1万的所得税对吧?那我未分配利润借方余额18万,这个什么时候弥补呢,谢谢
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
我的意思是今年第一季度需要交所得税吗?可以用今年的利润总额去弥补之前的亏损,那就是说还不用交所得税咯,直到所有亏损弥补到有利润为止才交税,是不是这么理解
是的,没错的,就是这么理解
好的,那得等去年亏损的400多万弥补了再考虑交所得税!谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评