您好 季度申报增值税时,本期应纳税额减征额,是自己填写
老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办
老师,第一次接触,小规模单位,这个月开了1个点的票,又开了3个点的票,那么,季度申报增值税时,本期应纳税额减征额,是自己填写,还是系统自动算的?
小规模纳税人到税务局代开了税率为1%的发票,填写增值税申报表本期应纳税额那栏自动按照3%核算了,我可以直接手动改成1%税率的税额吗?还是我要在本期应纳税额减征那栏填2%的部分?
老师,我们是小规模纳税人,一个季度一报税的,上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62,这一次报税免税销售额是170297.03,系统自动跳出来的是1702.97,那这二次跳的税率算出来的怎么不一样,上次是按3个点算的,这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
小规模公司4月份申报第一季度增值税,免税销售额填进去,系统自动带出的免税的税额是3个点的,跟3月份的账不一样,账上是按一个点做的,应该怎么办?以前申报的时候,系统带出来的都是1个点的税额,4月份税率调整带出了3个点的税额
好的 谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快