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老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办

2020-04-16 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-16 10:55

你好,开了一张3个点普票也是填写在10栏,都是不超过30万元,填写减免税的,

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快账用户1297 追问 2020-04-16 11:10

嗯?老师3个点这个我们不用交税吗? 我以为这个是需要照章纳税的 那我填写完差额扣除的附列资料,申报表上直接再加上3%的数额吗?

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齐红老师 解答 2020-04-16 11:20

你好,差额部分季度30万以下免增值税,

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快账用户1297 追问 2020-04-16 13:51

可是有张票不是差额的,是3个点普票,加在一起也没有超过30万

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齐红老师 解答 2020-04-16 15:31

加在一起也没有超过30万不用缴税,免征

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你好,开了一张3个点普票也是填写在10栏,都是不超过30万元,填写减免税的,
2020-04-16
您好,简易征收,您收到的30万普通发票不能抵扣的
2020-12-11
红冲了错误的分录再做正确的收入分录就可以了 如果是核定征收或者双定户不用做账 也不用自己手动报税
2024-10-24
你好同学,稍等看下
2024-01-15
你这个对应这个按自动生成就可以,本期扣除额没有吧,没有不管了,附列资料第8栏等于主表第10栏就可以,
2021-04-14
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