您好,借:原材料 进项税 贷;预付账款
老师我公司购进石灰石,付款的时候都被我挂在预付账款下面了,现在我收到对方开的收据我要怎么来冲这笔账,好像怎么冲都不对
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,麻烦问下,我们公司内账,期初挂了预收账款,后面出货的时候没有冲减预收款,现在要怎么调给调平了呀?
老师,我们公司对于供应商,还没有收到发票,就入了成本,代应付账款,然后收到发票再付款,冲应付账款。 后来我在另一家公司,我看都是收到发票才入材料采购,代应付账款,然后申请付款时在冲应付账款,这个时候附件就没有发票。 想问下这两种处理方式都可以吗
预付账款是2笔不同公司之前年度的5000和-1400,如果想要冲平了,冲的时候打算借现金,贷预付5000和-1400.那就是对方交来现金,给对方开收据的话收据都需要写什么,负数那笔怎么冲,还是直接开一笔合计的收据
资产负债表里的应收账款和其他应付款分别等于什么
老师你看。书上写的是账面价值对吧?但是题目给的315是账面余额,如果算账面价值不得315-15-45呢!????
汇算清缴里实际发生额是指发放工资到员工手里的金额还是计提工资的金额
请问老师,我24年8-12月的部分发票在25年2月才取到,24年没有预提,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,就入在了25年2月。如果审计没有发现,汇算清缴公司自己做,税务局也没有发现的话,是不是会计上和税务上都不用调整了?
企业所得税汇算清缴时福利费账载19672.22 重复入账450 这调那个表 都填在哪里合适
老师你好,我们申请发票额度没批,是D级纳税人。这种有办法增加额度吗?
支给劳务公司劳务派遣人员工资,现金流量选什么?
所有的企业都可以申请退服手续费么?
所有者权益的钱,就是公司股东的钱吗?
老师您好,请问一下我们公司采购原料,有时候库房没有收到入库单,实际已经在生产线上面了,这种问题怎么防控呢
老师我收到的是收据没有发票,我付款的时候做的是借:预付账款,贷:银行存款,而且我收到石灰石的时候做了借:原材料,贷:预付账款
现在才收到收据我就不知道我该怎么弄了
您好,那收据附在借:原材料,贷:预付账款这笔凭证后面就好,不需要再入账
之前都被我分开做几次的入了
您好,反正之前已经入账了,现在收到收据不需要再入账就对了