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老师,麻烦问下,我们公司内账,期初挂了预收账款,后面出货的时候没有冲减预收款,现在要怎么调给调平了呀?

2020-10-16 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 12:57

您好 请问出货的时候分录怎么写的

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快账用户9525 追问 2020-10-16 12:57

出货的时候直接就挂到了应收款里面了

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齐红老师 解答 2020-10-16 12:58

借:预收账款 贷:应收账款 做分录调整

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快账用户9525 追问 2020-10-16 12:58

出货的时候的分录是借:应收账款 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2020-10-16 12:59

做上面分录调整就好了

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快账用户9525 追问 2020-10-16 12:59

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-10-16 13:00

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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快账用户9525 追问 2020-10-16 13:01

老师,再麻烦问一下,员工个人承担的社保费用,分录应该怎么做呀?我看之前会计做的账,都是每个月银行扣款的时候都是全部记到了社保费用里面。

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快账用户9525 追问 2020-10-16 13:03

个人承担的部分,都是发工资的时候扣除的,我觉得个人部分都是可以收回来的,不应该再记入到社保费用里面来了吧。

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齐红老师 解答 2020-10-16 13:23

是的 包含在工资里面计提 上交的时候计入其他应收款 发放工资的时候扣回 冲减其他应收款

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您好 请问出货的时候分录怎么写的
2020-10-16
你好,是不是银行余额比实际是多的,预付也没有确认呢
2024-08-15
您好。那么少记了一家公司 那么您的银行账是对不上的
2021-08-24
同学你好!这个不能做成本    首先   把做成本的分录    冲回的 然后     借:其他应付款      贷:银行存款 这样哈
2021-02-08
你好 看这个期初能调整吗   要是能调整可以调整一下 
2021-08-24
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