你好,去年是没有做暂估对吧?没有的话就可以按你写的那个分录
老师,你好,7月初支付去年一年的厂房租金的会计分录可不可以这样做:借 以前年都损益调整–制造费用–厂房租金 应交税费 贷方 银行存款 如果按长期待摊费用又该怎样做分录? 谢谢
公司9月1日支付去年一年厂房租金14万,对方开了增值税专用发票,进项税额为14/1.13*0.13;9月7日退回租金14万给公司,地方照顾企业免三年租金,开给公司的发票不用退,请问会计分录这样做对吗:借 管理费用–厂房租金 应交税费–应交增值税–进项税额 贷 银行存款 9月7日退回:借 银行存款 贷 营业外收入 谢谢
#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
你好,老师 请问 预付22-23年租金,超过一年了,我这边还是做长期待摊费用可以吗,分摊的时候直接计入管理费用,支付时:借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 分摊时:借:管理费用 贷:长期待摊费用这样
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
老师,这是之前的财务做的,我刚接手上班,她做的此凭证我看不明白。
付款如果是付去年的不应该用长期待摊费用,领用冲主营业务成本也没道理,你可以先去查查去年有没有做这笔
那今年的厂房租金我是不是可以这样做:借 制造费用–厂房租金(暂估) 贷 应付账款
是的,今年的可以这样做
谢谢老师,需要每个月提,还是年底一次性提都没关系吧
原则上是要每个月都提
但我看原来的会计都没提,需要补计提吗?
嗯,可以补提一下的
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利