是的,你很棒,就是那样做的。
请问租房一年发票收到钱未付,借长期待摊费用贷其他应付款,分摊到每个月借管理费用贷长期待摊费用,付款的时候借其他应付款贷银行存款,分录表述正确吗?
我一次性付房租是借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用 当月付是从当月开始分摊吗?还有我做的分录对吗
老师你好,企业一年房租可以不通过预付账款吗,支付时借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 摊销时借管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租
交一年房租会记分录是不是用借预付账款房租,贷银行存款,分摊时用,借管理费用房租,贷预付账款房租 如果是超过一年以上用借:长期待摊费用- 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--房屋租金 贷:累计摊销是不是老师
公司交3月房租,借长期待摊费用贷银行存款每月分摊时借管理费用贷长期待摊费用是这样吗?3个月算长期吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
老师 我还有一个疑问 公司现在还没有营业 ,房租能不能先分摊到长期待摊费用-开办费里面,等我实际营业了 再分摊到管理费用 ,并且分摊在长期待摊费用的开办费 也根据实际经营的情况慢慢分摊到管理费用
可以的,按您的思路做就是了