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你好,如果暂估成本跨年了,之前暂估多了200,现在怎么做分录?

2020-08-17 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 11:42

你好,冲销多暂估成本 就是了 借;应付账款-暂估200 , 贷;库存商品或原材料200

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快账用户3809 追问 2020-08-17 12:52

假如11月份暂估500,7月份回来发票300,这个该怎么做账和结转成本呢?而且是跨年了

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齐红老师 解答 2020-08-17 12:58

你好 11月份暂估入库 借;库存商品或原材料 500, 贷;应付账款-暂估500 7月份回来发票300 借;应付账款-暂估500 , 贷;库存商品或原材料500 借;库存商品或原材料300,贷;应付账款等科目300 结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品 金额=领用数量*单位购进成本

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快账用户3809 追问 2020-08-17 13:59

11月份结转成本是借:主营业务成本500,贷:库存商品暂估500,7月份怎么结转成本,而且是跨年了

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:00

你好,是去年11月份多结转了成本200的意思?

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快账用户3809 追问 2020-08-17 14:09

多结转200,今年7月份做账处理吗?7月份这个成本的分录怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:10

你好,去年11月份多结转了成本,今年这样调整 借;库存商品200,贷;以前年度损益调整—主营业务成本200

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快账用户3809 追问 2020-08-17 14:11

以前年度损益不需要转利润分配为分配利润里面吗?

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:12

你好,需要结转的,结转的分录是 借;以前年度损益调整—主营业务成本200,贷;利润分配——未分配利润 200

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快账用户3809 追问 2020-08-17 14:21

你好,问下我们这个软件没有以前年度损益科目,这个该怎么设置呀

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:23

你好,那就直接这样做分录 借;库存商品200,贷;利润分配——未分配利润 200

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快账用户3809 追问 2020-08-17 14:24

这样可以吗?到时候税务局会不会查呀?

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:25

你好,是可以这样处理的,查到了能说明原因为什么这样处理就可以的

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快账用户3809 追问 2020-08-17 14:27

一般商贸企业都选择什么企业会计准则呢?小企业会计准则和一般会计准则有什么区别呢

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:31

你好,选择什么企业会计准则,这个是单位自行选择,没有统一规定的 小企业会计准则和一般会计准则就是个别科目的区别,比如小企业会计准则没有以前年度损益调整科目

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你好,冲销多暂估成本 就是了 借;应付账款-暂估200 , 贷;库存商品或原材料200
2020-08-17
不用调整了,不影响总的成本
2023-05-09
您好,把暂估的红冲按发票入账。
2022-06-03
借主营业务成本负数贷库存商品负数 借应付帐款贷库存商品
2020-10-18
你好 借:应付账款 贷:主营业务成本
2023-03-22
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