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老师,你好。我们以前暂估入账的多了,成本也结转多了,现在要调平暂估入账的金额,是否可以做如下分录?借:应付账款-暂估入账 贷:主营业务成本

2020-12-31 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-31 17:52

你好 可以这么做的。

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你好 可以这么做的。
2020-12-31
您好,借应收贷主营业务收入,应交增值税,您说不暂估指的冲掉吧?借主营业务成本,负数贷应付账款,负数
2021-07-14
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
暂估需要红冲,不是直接做相反分录
2021-04-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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