固定资产分开计入,银行存款无需分开
老师 购入固定资产3个设备 各20000 15000 25000 一起就是6万 银行付款6万 那我入固定资产卡片的时候我是分开入吗 那我记账银行存款不是拆分?
录资产卡片时,有个购入对方科目,那我原来这个分录是做的借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,那“购入对方科目”是写银行存款吗?
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?
老师,我们收到专项政府补助,是购买设备的,40万,收到款时,借:银行存款,贷:递延收益,购买设备:借:固定资产:贷:银行存款;那固定资产计提折旧怎么记账,
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
我的个人账户,法院划扣被告的钱转不了我的卡上,是什么原因
本年利润和净利润差额是未分配利润,是什么原因
更正申报第三季度资产负债表怎么操作?
可是我入一个固定资产就是一个凭证 我贷方就是银行存款啊 怎么调整
是先挂应付帐款吗 最后一笔在冲?
那您可以三个固定资产,分别做购进分录;也可以合并一笔 借 固定资产-A -B-C 贷 银行存款(合计数)
不是啊你入固定资产卡片的时候 一个固定资产就会产生一个凭证的额
录入卡片分开,账务处理可以不分开
那我不知道 我以为一个资产就是一笔分录 但是已经3笔了 那我需要改吗
不需要更改,也可以一笔一笔录入
可是付款是总数 我把银行流水一笔拆分了
账务不是按对账单上做么 影响吗?》
没关系的,您只要最后的银行账面金额与银行对账单核对上了就可以的
好吧 一般是按银行流水做吧 不可以拆分?
我把银行存款拆分了
可以的 根据你实际情况可以分开!
好的谢谢老师
不客气,祝您生活工作愉快!