这一列不是手填的,你填第2,3列,然后本期实际抵减额会自动显示数据的
老师增值税附表四里,本期实际递减额,填不起来啊,如果本期确实可以抵扣,填在哪?
老师,请问增值税申报表附表中的表四本期发生额填的什么数?本期实际抵减税额怎么填?谢谢
外地工程预缴的增值税申报时填在附表4里吗?
老师,增值税附表四本期发生额和本期实际抵减税额可以填简易计税预交的税金吗
建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
是的,填不了,但是这个实际递减额应该不是根据2.3列出来的
本期实际抵减额一般和本期可抵减额一样,本期可抵减额是1%2B2-3,你试一下填下2,3列
第3列是什么意思
就是前期你加计抵减过的项目后来发生进项税转出了,那你前期加计抵减过的药调减。因为这部分原来是进项抵扣了后来转出,那就不能加计了