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建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?

2023-10-15 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-15 10:31

本期实际预交并抵减的话2-4列都是12844

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快账用户6592 追问 2023-10-15 10:33

这样的话,我的主表存在退税的情况,我这肯定也不能退,退税的金额刚好是预交的税金,怎么不退税呢

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齐红老师 解答 2023-10-15 10:34

那没有抵减就不用填第4列,期末余额12844

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快账用户6592 追问 2023-10-15 10:38

主表的分次预交就为0了,这样也不对呢,

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齐红老师 解答 2023-10-15 10:40

意思是本月不用抵减,分次预交就为0

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本期实际预交并抵减的话2-4列都是12844
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