你好,同学。没有使用完,直接是在相关货币资金科目余额体现的。 其他的支出和收入结转到相关科目,这没用完的,作为结余体现的
老师 年末结转什么科目? 怎么做分录
项目资金未使用完,年末怎么结转,怎么做会计分录和设置结转科目。
大神们,工程未完工,有预收和预付(有发票),按进度结算,月末需要结转主营业务(收入和成本)?年底还未完工,科目怎么设置,怎么做会计会录?举例说明
请问,前手在做费用时全部是按照二级科目做的,但是每月末结转时是按一级科目总合计金额结转做的凭证。请问明细账我要怎么做。是按二级科目分别设置明细账,把结转的合计金额拆分登记,还是怎么弄啊。
月末销项税大于进项税,用不用结转到未交增值税科目里?分录怎么做
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗