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老师,我现在做的7月账,7月份的有500多元余额,我其中还有6月的发货运费,要把6月少补提的运费做凭证,这该咋做分录老师?

2020-08-09 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 13:19

这个可以在7月账务处理时,少提500多元的运费。

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快账用户7181 追问 2020-08-09 13:20

那少提的分录借应该是计提运费吗

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齐红老师 解答 2020-08-09 13:22

是计提运费的分录。如本月应提2000元的运费,以前有520元的运费,此次计提按2000-520=1480元计提,这样就将账调过来了,最后付款2000 平账。

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快账用户7181 追问 2020-08-09 13:36

老师,那但是本月我应计提的运费是多少我也不知道,它7月发生的月末余额是542.6是还有6月少计提的发货运费账,一头雾水老师,我新手

老师,那但是本月我应计提的运费是多少我也不知道,它7月发生的月末余额是542.6是还有6月少计提的发货运费账,一头雾水老师,我新手
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快账用户7181 追问 2020-08-09 13:37

老师,这个是我7月的账里面还有6月少计提的542.6元,然后我7月还有应当计提的吗

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齐红老师 解答 2020-08-09 13:39

你看付款后,本月形成借方余额542.8元,如果是付款完毕的情况下,说明少计提了运费542.8元,补提运费542.8元运费平账。

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快账用户7181 追问 2020-08-09 13:42

那要调理运费平账的话那就是计提运费是借方吗?贷方。

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齐红老师 解答 2020-08-09 13:48

计提运费的分录是: 借:销售费用——运费 贷:应付账款款——XX物流公司 是贷方列示 付款时 借:应付账款——XX物流公司 贷:银行存款

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这个可以在7月账务处理时,少提500多元的运费。
2020-08-09
是的,需要补计提6月的工资
2024-08-07
你好,不用反结账,直接做在7月份的账里,补计提6月工资
2020-08-14
你好,是的,工资是当月计提次月发放,社保是当月计提当月缴纳,也就是说从上月的工资里扣当月的社保款,7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额
2020-08-18
您好,1是的,需要计提的
2021-07-10
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