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老师,我们有6万的运费发票是真实发生的。3万是付了款,3万没付款。但是发票7月份才到。我可以把这6万运费都做到6月份里不?如何可以分录如何写啊?

2021-07-13 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 22:29

您好,可以。借销售费用运输费,6万贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行

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快账用户8885 追问 2021-07-13 22:30

那发票来了又如何做分录呢

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快账用户8885 追问 2021-07-13 22:34

是不是发票到了就直接贴在6月份的分录后就可以了。不用再做分录?

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齐红老师 解答 2021-07-13 22:38

是的,要是没有差额的话,发票直接贴在6月的分录的后面就可以了。

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相关问题讨论
您好,可以。借销售费用运输费,6万贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行
2021-07-13
你好!你按照实际的确认收入 借:应收账款 60 贷:主营业务收入 17 预收账款 43 还需加上增值税
2021-01-07
可以的,可以这么做。
2024-10-09
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
你好可以的 可以这么做的
2024-10-08
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