你好! 可以的,可以补充录入的
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
我之前其他的软件5月份就没做了,现在用新的软件请问启用时间填什么时候好,还有可以选择日记账1月份开始做,然后凭证6月份开始做吗
老师好! 老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作? 速达4000软件
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
补的税点付进公账,怎么做账比较好?
老师。母公司(一般纳税人)想要把自己的收入划一部分给子公司(小规模纳税人),起到节约税收的目的,这么做可行吗?如果不可行有没有合规性办法?
老师您好,电子税务局推送的红利账单我反复核对了有差异,1、可以忽略吗?2、我反复查看了申报表没有申报错误,这个差异不可能是由于申报的问题产生的对吗?它取数应该也是根据申报信息抓取的,不是自己算出来的对吧
汇算清缴里的。纳税调整项目明细表。里面的利息支出是银行手续费吗?利息收入算负的利息支出吗?这个用填写吗?税收滞纳金就0.25有必要写吗?
老师,一季度的税表(总表、附表1)这两个是指的什么表?
第一季度末的,不应该是二季度初的吗?答案里面咋用的二季度的数据
老师,这间接筹资的费用到底是高还是低
第一季度末不应该就是第二季度初吗?这个咋用的二季度的
请问公司新来人员2月有十多天忘记忘记申报工资薪金个税,可以直接把工资和社保加在3月一起申报
已开出销售发票,银行已收款,也要孰低计量吗?
像我刚刚上面所说的那样就可以?有什么要提醒注意的吗?
注意:用友U8的软件的“启用日期”要是5月1号之前才可以录入的。
是那之前启用的,因为我之前听说要把当月的帐结了,才能录下一个月的。可我这又是导了七月份的。五六月份的就像我刚刚说的那样就可以对吗?那我录五月份的时候登录的时候要选五月份吗?
是的,你的理解很对
七月份我是没有结账的,我就直接登录到五月份,然后凭证填写日期填到五月底,这样就可以录凭证了,对吧?也是这样一样的操作是不?
是的,可以的,是一样的录入方式。