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以前年度的发票当时只是手工写了作废,没有在税盘作废,之前的会计也没有入账,现在还可以红冲,补记现在的账里面吗?

2020-08-08 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 18:07

可以开红字,现在开红字没有时间限制

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快账用户1050 追问 2020-08-08 18:07

一正一负还要补入现在的账里面吗?

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齐红老师 解答 2020-08-08 18:08

是的,是的,是的,是的

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齐红老师 解答 2020-08-08 18:09

可以的, 这个可以一正一负还要补入现在的账

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快账用户1050 追问 2020-08-08 18:10

那这样的话,报表和税盘的收入就不一致了

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齐红老师 解答 2020-08-08 19:13

你之前都没有做收入,你现在做,之后开红字相抵不影响,是不一样,那你之前账上没有做,申报申报吧?

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快账用户1050 追问 2020-08-08 19:20

之前他们报表没有做,但是增值税是按税盘报的,所得税按报表申报。

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齐红老师 解答 2020-08-08 19:27

那增值税就没有问题, 之前是核定?也算收入这个?那需要直接冲掉,你开红字,借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数

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快账用户1050 追问 2020-08-08 21:36

查账征收,之前没有入账

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齐红老师 解答 2020-08-09 15:43

那你们之前收入账上就没有做,现在补上,冲掉,也相当没有影响,你们到时候写一个情况说明就可以,可以直接给专管员说下,之前有有一个学员是这样是给专管员说下,申报增值税和所得税收入是不一样这样

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你好,你看下你还能红冲吗?你的所得税没有缴纳增值税缴纳吗?
2022-04-21
首先,对于冲红发票未入账的情况,需要进行冲红发票的账务处理。具体分录如下: 借:原材料(或相应的成本或费用科目,根据实际业务确定) 借:应交税金-应交增值税(进项税额)(红字)(表示冲减原来错误计入的进项税额) 贷:应付账款(或其他应付款科目,根据原发票的对方单位确定) 这里用红字冲减原来的进项税额,是因为原始发票的进项税额已经被国税系统扣除,现在冲红是为了纠正这一错误。 对于更正后的蓝字发票,按照正常的记账方式记录即可。 处理由于国税系统已经根据原发票扣税的情况。由于原发票并未入账,但税款已经扣除,需要在账面上体现这一税款支出。因此,可以新增一笔分录来记录这一税款支出: 借:税金及附加(或相应的税款支出科目) 贷:银行存款(或现金科目,根据实际支付方式确定) 最后,完成冲红发票的操作。在开票系统中进行冲红操作,并打印出冲红发票。冲红发票的票面金额应为负数,用于抵消原发票的金额。
2024-04-28
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