你好销售出去有对应的收入可以
1、领用材料: 借:库存商品 贷:原材料 2、加工费 借:主营业成本 贷:银行存款/应付账款 这两笔分录成立吗
老师,上个月有2笔分录做错了。收到发票货款:借主营业务成本,进项税,贷应收 支付货款:借应收,贷银行存款 要怎么改成应付
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
老师好,假设上月有笔分录做错,例如:借:结转主营业务成本 10000,贷:银行存款(正确的是库存商品);我本月增加一笔分录:借:银行存款 10000,贷库存商品 10000,这样可以的吗?谢谢。
老师,我支付了一笔加工费,做分录,借营业成本,贷银行存款, 这个分录在法则上成立吗
个人虚开 代开发票会不会被查
老师请问,公司购入的小轿车计固定资产,二级科目是运输工具还是其他
老师,我们转股,税务那边个税和印花税都申报完了,在工商上提交信息需要税务部门预检,税务那边老是接受不到申请,老师有知道原因的吗?
过节费,奖金 可以直接公户吗 需要申报个税吗,还是直接计入福利费
老板私户付店铺租来的装修费用30万无发票,账务处理是挂借营业外支出吗
个人收到的违约金需不需要缴纳所得税?
你好麻烦问一下,这个现金流量项目做账的时候怎么点呀
你好老师,个人去税务局开普票120263.41进来,那么应该付给他多少钱呢,我们是小型微利企业,我们所交的税费需要扣多少
股东当时投资存入的资金记实收资本 公司有盈利了 可以先退回股本吗 还是必须是属于分红要收个人所得税?
老师好,同一家往来单位是不是最好用同一个科目来核算,比如用了应付账款核算,就全部用这个科目,期末借方余额代表应收,贷方余额代表应付,最好不要一会用其他应收,一会儿用应付账款,这样会比较乱呢
没有销售货物,只是单纯的支付物品的加工费
加工费用在哪里 不是买了材料让别人加工 你们销售产品吗
还没有销售货物啊,只是对材料进行加工
那就不对啊 不正确
那我这个,该怎么做呢,我的目的是想用这个费用去降低利润
你好,降低不了,因为它属于存货,你都没有销售出去,没有对应的收入,降低不了利润。 收回商品来借库存商品贷委托加工物资 销售出去,确认了收入之后,再结转到主营业务成本里面去。
那要是走费用科目呢
你好,借销售费用贷银行存款。