您好,你借方出现两个主营业务成本?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款, 结转成本这样可以吗?借主营业务成本,贷预付账款,
老师,去年12月暂估了一笔成本,借:主营业务成本 贷:预付账款,有银行付款。次年一月发票回,做的是,借:预付账款 货:利润分配一未分配利润 借:主营业务成本 贷:预付账款 ,这样做有没有问题?
五月不知道自己付多款,当时记借主营业务成本25000借进项税4000 贷应付款 多付款了10000 付款时 借应付25000 贷银行存款 不用退用来抵扣货款 4月及 5月 4月发生 借主营业务成本负数10000 借预付账款10000 借 库存商品4000 贷预付4000 借主营业务成本4000贷库存商品4000这样子吗
老师晚上好!请教: 借预付账款 贷银行存款; 借主营业务成本 贷预付账款 这种账务处理方式对吗?
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
不好意思,是做的预付
第一次做的是预付 贷 银行?是这样吗,第二次是啥
6月付了3000.也是做了 借预付 贷银行存款,
那就是你借方两个预付的科目?你这两次的分录是怎么做的?只有知道你怎么做了才知道现在怎么做
我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
老师, 我也是新手,当时问了这个老师,按着这个做的
他说的不对啊,您看,两个预付,这样借方还剩下一个呢
老师,事情原尾就是,一份合同,五月份支付了16500,还有部分六月份支付 发票也是6月才收到,请问怎么入账呢?
您好,那这两次支付完,货物有没有收到
收到了的
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10
那接转成本呢?
结转成本是 借 主营业务成本 10 贷 库存商品 10
借和贷都是预付吗?
结转成本的时候不涉及
那就是这样比如一共10万,第一次支付6,第二次4 那就是 借 预付6 贷 银行 6 借 预付 4 贷 预付 4 借 库粗商品 10 贷 预付10 您这里面借贷都是预付
老师,看到了吗?
第二次错了,这次是 借 预付4 贷 银行4