同学,你好 嗯嗯,是的
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
老师好,我们在学习时关于往来账的科目运用是说,用了预付科目就不用应付科目,用了预收科目就不用应收科目,在实际工作中,比如有100个供应商,其中有50个先预付后来票,另50个是先来票后付款,那是不是前者用预付科目、然后一预到底,后者用应付科目呢?这样待业务发生很多时,方便对账吗
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
老师,我们两个公司之间往来借款,可不可以都通过其他应付款一个科目来核算,比如一笔借款,借出去的公司要计入其他应收,收到借款的必须要计入其他应付科目吗,可不可以两个公司用其他应付款这这个科目来记账,这样做账好做,对账也好对
公司年假3倍折现,月工资是包含13薪的吗
陆友专业合作社给甲公司代养黑猪,然后卖给甲公司(包含代养费),甲公司开不了收购发票吗?对吗
我司预付了60万服务费给a公司 ,未开票,a公司可以帮我司支付装修款吗?
请问一下,湖北报名结束了吗?
我公司是小规模纳税人,对方公司要求开3%专票,请问我开了3发票后,再开票还能开1%的发票吗?
老师,我们是软件公司,享受即增即退,可是这月作废2022年发票金额已经超过本月开的金额,这么做有什么风险
老师,我们建筑公司收到的进项发票都要交印花税吗,,不光销项也要交,进项也要交
个人名义贷款还清开的发票可以充公司的税吗
老师,我们模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账
收不回来的账,内账怎么做