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老师好,同一家往来单位是不是最好用同一个科目来核算,比如用了应付账款核算,就全部用这个科目,期末借方余额代表应收,贷方余额代表应付,最好不要一会用其他应收,一会儿用应付账款,这样会比较乱呢

2025-01-26 14:49
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-26 14:50

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 嗯嗯,是的
2025-01-26
可以的,可以这么做的。
2024-05-01
你好;   你是想直接调整平衡 ; 但是这样调整会涉及税费的; 你金额大吗  ? 没有余额金额大不 
2023-06-27
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
你好 ;  你说下借款是多少   ;   报销款是多少 ; 工资又是多少 ;    实发工资都少多少; 这样好判断;    你做了那些科目了。 我看看怎么处理   
2021-10-21
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