捐款通过公益性捐赠组织 你们自己直接给的吧
老师,您好,请问公司给困难客户送印有我们公司logo的慰问品,这个是属于宣传费还是捐赠?
请问老师,就是我们向公益机构捐赠了钱和物资,那我做账的话就是借营业外支出,捐赠支出,贷库存商品银行存款吗?就是我们企业现在是亏损状态那这个捐赠需要调增那些吗?还有业务招待费也是超很多,我调增的话还是亏损的那还是不需要交企业所得税的吧?
老师,我想问个问题,我们买的一个天棚帘建好后捐赠给一个大学,那这个是不是得先进去在建工程,转固定资产还是长期待摊费用,在进去营业外支出捐赠?烦请老师写一下会计分录。
请问下老师就是我外购了一批产品,赠送给客户,这个做账的话 是借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入 税费吗
老师,请问一下我们公司买羊子来捐赠给客户,这个做捐赠支出好还是业务招待费好呢?
个人虚开 代开发票会不会被查
老师请问,公司购入的小轿车计固定资产,二级科目是运输工具还是其他
老师,我们转股,税务那边个税和印花税都申报完了,在工商上提交信息需要税务部门预检,税务那边老是接受不到申请,老师有知道原因的吗?
过节费,奖金 可以直接公户吗 需要申报个税吗,还是直接计入福利费
老板私户付店铺租来的装修费用30万无发票,账务处理是挂借营业外支出吗
个人收到的违约金需不需要缴纳所得税?
你好麻烦问一下,这个现金流量项目做账的时候怎么点呀
你好老师,个人去税务局开普票120263.41进来,那么应该付给他多少钱呢,我们是小型微利企业,我们所交的税费需要扣多少
股东当时投资存入的资金记实收资本 公司有盈利了 可以先退回股本吗 还是必须是属于分红要收个人所得税?
老师好,同一家往来单位是不是最好用同一个科目来核算,比如用了应付账款核算,就全部用这个科目,期末借方余额代表应收,贷方余额代表应付,最好不要一会用其他应收,一会儿用应付账款,这样会比较乱呢
对,没有通过公益性捐赠组织,直接捐赠给客户的
你好那走招待费的
好的,这样的话还能在税前扣除一点,不然是不是一点都不能扣除啊?
是的 你直接走视同销售 可以全部抵扣
视同销售的话还要交增值税,这个发票来的时候就可以抵扣进项税吗?
你好可以的可以的
那这样是不是划不着啊?这样的话我们卖出去要交13%的税
是 但是这个是正规的方法
我就直接走业务招待费了
可以的 自己选择就行