这个小规模你做收入对应增值税做应交税费 应交增值税这个
小规模纳税人月底的时候需要把计提的应交税费结转到未交增值税吗?
老师,小规模纳税人,当月有开专票,应交增值税科目需要结转到未交增值税吗?月末需要计提附加税吗
20年是小规模纳税人计提的增值税21年1月份做缴纳的时候应该怎么做分录,是直接冲抵应交增值税吗还是需要先结转到未交增智税
老师 小规模纳税人当月的应交税费-应交增值税(小规模) 这个月底还要结转吗?可不可以通过应交税费-转出未交增值税过度一下 过度到应交税费-未交增值税 下面去呢?
小规模纳税人,月底需要结转应交税费-未交增值税到本年利润吗
个税申报,不成功,老师弹出来下面这张图,换个原来报过的电脑就没关系。
老师工资薪金就是应付职工薪酬科目吗?
是不是每个月的分录最后做好凭证,资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的?
如果6月的薪资,8月才发,是否是在8月计提呢?
老师,响应文件是2024年12月16日发的,上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件(近三个月)可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛
老师,小微企业免税部分记到了营业外收入,汇算清缴具体记到哪里呢
请问老师,公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
不做别的了这个,你后面不交税再结转这个
意思是在确定收入是计提应交税费——应交增值税,月底就不需要结转吗?
是的,只有申报的时候不需要交税再做结转这个
好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了
那老师请问一下附加税也不需要计提了对吗?
你需要交的时候季度末去计提