您好,不需要结转的 呢
老师,结转增值税时不通过转出未交增值税这个科目可以吗,下面的可以吗 借:应交税费~销项税 贷:应交税费~进项税 未交增值税
商贸企业,小规模纳税人,月底结转计提增值税,借:应交税费-应交增值税10,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10,然后再,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10,贷:应交税费-未交增值税10, 问题1:上面的2个分录,对吗? 问题2:如果对的话,我想问下,可以省掉不用转出未交增值税这个科目,直接就 借:应交税费-应交增值税10,贷:应交税费-未交增值税10,可以吗
月末结转增值税时,进销差额可不可以不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税,直接把进销差额直接转到到应交税费-未交增值税
老师 小规模纳税人当月的应交税费-应交增值税(小规模) 这个月底还要结转吗?可不可以通过应交税费-转出未交增值税过度一下 过度到应交税费-未交增值税 下面去呢?
小规模纳税人开票了,月末应交税费-未交增值税还是需要转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吧,没有超过免税额度不需要计提增值税及附加税吧,这个销项税费怎么处理
资产负债表其他应付款出现负数,金额为-48000000,需要重分类吗?
老师,我司为3月从小规模升为一般纳税人,本月申报上月增值税,有个工会经费需要申报,可是我点进去就是增值税申报,这是什么原因。
分录红冲要怎么写啊,老师
老师我是一般纳税人:做建筑材料的贸易的,我售价300元,我的成本在240元,我实际的利润是多少,怎么算利润的?
老师,今天去大厅更正20年年报,工作人员把研发费用100%加计扣除,填成75%了,有没有影响
利润表中的税务及附加是当月交给税务局的税吗
老师,检测费应填到期间费用明细表的哪行里面呢
如果按照权责发生制核算账务,对于未收到的账款计提了增值税和企业所得税的情况下,到时如果那些款项没有收回计提坏账损失,之前多交的税务,账务是怎么处理的呢,是否能够退补税费
资产负债表中的应交税金就应该是交给税务局的增值税金额吗
旅游业小规模利润表里面的收入和成本应该填含税收入还是不含税收入呢?
那怎么做呢
借:应交税费~应交增值税—简易计税 贷:银行存款
老师 您这个是缴费的时候做的凭证,对了产生的 附加税要计提吧?
你好,是的,需要进行计提的
老师 那我总结一下您看看对不对 小规模纳税人 如果当季度产生销项税了 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(小规模) 计提附加税 增值税不需结转,下月缴费的时候世界 借应交税费-应交增值税 贷 银行存款 老师您看看那
你好,是的,是这样的哈
好的 老师 我知道了 谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。