你好,为什么,是不是当时没有缴交
你好,老师,我们公司2018年是核定征收,现在税务局要求我们补交企业所得税
你好,老师,我们是分公司,16-18年都是核定征收,利润超过20%,,之前按照小微企业缴纳企业所得税,现在税务局要求我们补交所得税,说之前认定的小微企业是个错误,现在要纠正补税
老师 你好 我们挂靠建筑劳务公司 一般纳税人 公司现在是核定征收 我想问一下 我们给他们提供成本以后 企业所得税该怎么计算?
老师你好 就是我12月税务局要求我们公司补交一部分20年和21年的企业所得税 请问我这个该怎么做账?
老师,早上好。我们如果被税局核定为核定征收企业,那么我们的企业所得税是怎么缴纳的呢?
老师:定额发票报销能连号,段号,这样不行吗
劳务派遣公司为派遣员工承担了餐费,但是餐费是支付给第三方餐饮公司,未直接支付到员工手上,这部分餐费可以作为差额征税的扣除额吗
老师,下家公司在社保系统查员工之前上班公司吗?或交社保明细?
大家好,我想咨询一下我们出口报关单上金额是4万。但是进项发票开进来含税52000元,不含税金额46017.7税额5982.3元。我们亏本出口了。是不是在出口退税系统上申报操作退税的时候,会提示风险,能退多少税?
什么情况下增值税加急扣除
销售混凝土给客户返点怎样写报销单?
电器类批发零售公司,有百分之20的商品是厂家发货到仓库代销后给企业返点佣金这样的,剩下百分之八十是进销差价卖钱这2种模式。做外账的时候分录应该怎么做呢?这两种分别税负是多少呢?报税会不会影响呢?因为我学的时候只学了进销差价那种报税。 如果不一样请说出2种账务分录怎么处理,报税怎么处理的步骤
刚成立公司需要缴纳印花税吗
会计分录帮安排一下吧
老师,个人够买非限售股,和限售股,怎么免税?上税?这知识点不懂,
你好,老师,是说我们利润高了,按照财务报表上的利润来缴纳
当期已经按照核定下来的金额缴了
你好,那要补缴,实际利润大于核定,要按实际缴交,
对,理由就是这个
能反应是我们费用没做进去吗?
你好,可能你们以为是核定就没有注意成本,少计入成本了,
对的,以为核定就没关系
你好,所以以后要注意吧,
所以就是只能按财务报表上的利润补交了?
你好,是的,只能按这样处理的,
好的,谢谢老师
应该的,祝你周末快乐,