您好,您列的分录是正确的。
*提问*老师,我司是一般纳税人企业,7月交水费有一张增值税专用发票,金额是145.63元,税额是4.37元,我做账是,借:管理费用145.63,借:应交税费_应交增值税(进项税额)4.37,贷:银行存款150,麻烦老师给我看一下正确吗?
老师,我们是一般纳税人,比如收到费用的专票,是不是借管理费用,应交增值税进项,贷银行存款
老师好,我们是一般纳税人收到一张3%的专票,买的办公用品,借管理费用应交税费应交增值税进项税贷银行存款对不
老师你好,麻烦帮看一下分录做得正确吗?工业企业公司7月计提电费分录,借:制造费用-电费148942.59元,贷:应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元,8月做账分录:冲减7月多计提电费:借:应付账款-电费17134.99元,贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费,借应付账款-电费131807元,应交税费-应交增值税(进)17134.99元,贷:银行存款148942.59元
老师 我看有一张凭证 摘要是酒 借:管理费用-业务执行费 8920.35 借:应交税金-应交增值税-进项税额 1159.65 借:管理费用-业务招待费 1159.65 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 1159.36 贷:银行存款 请问老师 这种酒的专票不能抵扣是吗
律师事务所承担律师的个人的会费怎么入账
车险开专票可以做为日常抵扣吗?
库存商品科目偶尔为0,长期为0会被查的吧
老师,单位有的员工是在国家单位上班,他们的社保也是国家单位给交呢,只不过人家不用去国家单位上班,相当于可以白领工资吧,然后人家在我们单位上班,我们是私企,我们给他们开工资是不是就是劳务报酬了,需要向他们要发票么?
如图1房产的总原值是204911569.4,全年从租的总原值是91484513.61,图二的从价计税依据是怎么算出来的?
人力资源外包一般计税,派遣员工在分公司发工资缴纳社保,总分公司怎么做账?收入是总公司,总公司怎么核算成本?
老师,想问下我们是服务公司,为a公司服务,然后代他们缴纳某种会员费,比如服务费10000,会员费8000,是他们打款给我们,我们再代付,剩下的才是服务费,已经先打款,我们是做了银行,贷,应收,那待支付会员费时候,怎么入分录呢
老师,因为有折扣10万元,供应商给我们开了一张折扣发票,发票里面含有机器及配件等十几种物品,没票没开之前我们是根据采购价做入库的。请问我现在收到发票了可以直接冲机器及配件的成本否?
老师,租房的押金退租时当作租金付房租了,这该怎么做账呢?
法人在杭州新办了个体户,现在人在温州可以在温州这边税局申报或者开户吗?
谢谢老师!
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!