你好,直接申报,将少交的0.01计入营业外收入就可以
#提问#老师,申报增值税表的增值税比实际开票金额少0.01怎么办?还有0.01的增值税该怎么办?相差0.01是不是不碍事 直接申报
你好老师,小规模申报增值税报表时,增值税和金税盘里的数差0.01元,该怎么办?
老师,铅笔的就是做账的数,跟报税相差0.01元怎么处理呢,2月份报1月的增值税时,销售金额:137614.69,销项税额:12385.31;但实际开票出去的销售金额137614.68,销项税额12385.32,都相差0.01,怎么办呢
老师,报增值税时,申报表中的金额比开票金额多了0.01,是因为四舍五入的关系,这怎么办呢?
老师 以前确认了未开票收入,那么现在开票的话,不含税金额相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
你好老师,我公司是小微企业,财政拨款是科技研发项目款,做分录借银行存款,贷专项应付款,支出时怎么做分录?项目支出费用分三大块,人工,劳务,设备不能入固定资产,这些分录怎么做?
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
小规模纳税人不能抵扣 全额征税 什么意思
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
现在附加税也就是城建税等,一般纳税人月不超过10万季度不超过30万可以减半征收,公司没有申报增值税,这个月收入133000季度不超过30万,可以减半吗?还是是一般纳税人月度申报增值税,这个月超过10万元,不能减半
你好,一般纳税人是按月申报的,所以不看季度,如果月超过10万,就不能减半的;