你好; 你账上按实际做 ; 申报表 和账上有差异的; 申报表改不了的; 尾差 走 营业外收支做平衡
#提问#老师,申报增值税表的增值税比实际开票金额少0.01怎么办?还有0.01的增值税该怎么办?相差0.01是不是不碍事 直接申报
申报增值税,有一张发票收入分期确认,但是增值税当月就申报了,当月及后面月份开票收入和未开票收入怎么填报?纳税主表和账务处理收入处始终有未确认收入的差额是吧
老师,电子税务局里开票总收入为357799.99,而我开票UK里开票总金额是357800,相差0.01,怎么申报呢,我手动改成357800,但是不含税收入又多一分了
老师你好,我5月做了无票收入,6月份红冲了,又开了同样的发票,7月报税是发现开票金额与红冲的金额差0.01分,申报不了,该怎么办
老师 以前确认了未开票收入,那么现在开票的话,不含税金额相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
未开票不含税收入报的 1880733.94 税额 169266.05 实际开票不含税金额1880733.93 税额169266.06 我申报表怎么填?麻烦了
你好; 你按照你 无票收入不含税基恩 和你开篇不含税 金额来报哈;
我理解了 就是按我填报的填负数
你好; 对的; 比如说 你之前无票收入是100 ; 现在 红冲无票收入 -100 ;在按开票100开 ; 你就是 看你无票收入 负数和 正数发票的差额来报
未开票收入上月已经填报了 这个月开票了,增值税填报 我到未开票收入栏是填实际的开票的金额(这个数据和我上月填报的未开票收入有差异)还是就把我上月填报的未开票金额冲红?
你好; 比如未开票收入之前报100 ; 本月开票100 ; 红冲未开具发票收入100 ; 本期实际 发生的 有300 ; 那么你 本期报300 %2B100-100来报税的
好的了解了
不客气的; 希望能帮到你