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老师 以前确认了未开票收入,那么现在开票的话,不含税金额相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填

2023-07-07 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 10:40

你好;  你账上按实际做 ; 申报表 和账上有差异的;   申报表改不了的;  尾差 走 营业外收支做平衡 

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快账用户6757 追问 2023-07-07 10:46

未开票不含税收入报的 1880733.94 税额 169266.05 实际开票不含税金额1880733.93 税额169266.06 我申报表怎么填?麻烦了

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齐红老师 解答 2023-07-07 10:49

你好;   你按照你 无票收入不含税基恩 和你开篇不含税 金额来报哈;   

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快账用户6757 追问 2023-07-07 10:52

我理解了 就是按我填报的填负数

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齐红老师 解答 2023-07-07 10:55

你好;      对的; 比如说 你之前无票收入是100  ; 现在 红冲无票收入 -100 ;在按开票100开 ;    你就是 看你无票收入 负数和  正数发票的差额来报 

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快账用户6757 追问 2023-07-07 13:10

未开票收入上月已经填报了 这个月开票了,增值税填报 我到未开票收入栏是填实际的开票的金额(这个数据和我上月填报的未开票收入有差异)还是就把我上月填报的未开票金额冲红?

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齐红老师 解答 2023-07-07 13:14

你好;  比如未开票收入之前报100 ; 本月开票100 ; 红冲未开具发票收入100 ; 本期实际 发生的 有300 ; 那么你 本期报300 %2B100-100来报税的 

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快账用户6757 追问 2023-07-07 14:34

好的了解了

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齐红老师 解答 2023-07-07 14:34

不客气的; 希望能帮到你   

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你好;  你账上按实际做 ; 申报表 和账上有差异的;   申报表改不了的;  尾差 走 营业外收支做平衡 
2023-07-07
你这次填报以开票系统的收入和税额来填写,如果记账凭证和申报系统有差额,可以把主营业务收入调增或调减,让应交税费-应交增值税-销项税额的申报金额和记账金额保持一致。
2023-07-07
你好,直接申报,将少交的0.01计入营业外收入就可以
2020-08-06
您好,申报表根本不让我们改,只能改账, 贷:主营业务收入-0.01     贷:销项税  0.01 分录都在贷方
2024-05-09
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-13
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