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内账计提下个月要交的税费,怎么写分录,在有内账报表里应交税金余额变负数该怎么调 请完整的写出来

2020-08-06 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 14:57

你好,同学。 收入和成本这些是按含税还是不含税金额确认的

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快账用户7195 追问 2020-08-06 15:02

按含税确认的

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:40

那你现在 是 借 税金及附加 贷 应交税费 增值税 按要交的做这分录

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快账用户7195 追问 2020-08-06 15:41

计提按这个分录计提吗

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:49

是的,按这分录处理就可以了

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你好,同学。 收入和成本这些是按含税还是不含税金额确认的
2020-08-06
你好 那你可以说下 意思你们是本月缴纳了税费了 。 实际是销项税大于进项税导致的 那你们需要结转销项税和进项税的 。结转分录 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-08-06
6月计提的税种税钱,7月应该全部扣完,这样应交税费科目扣完全平账。再计提7月份应交的税费。报表中出现应交税费负数0.01元,说明少计提税费0.01元,补提0.01元税费平账。
2020-08-10
你好,那你现在增加上这个科目,你之前是价税合计做账。
2022-02-25
不一定,需要看明细,要是进项税额大于销项税额,也是借方 ,这个不影响可以
2020-11-29
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