6月计提的税种税钱,7月应该全部扣完,这样应交税费科目扣完全平账。再计提7月份应交的税费。报表中出现应交税费负数0.01元,说明少计提税费0.01元,补提0.01元税费平账。
老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
老师,请问一下,2019年3月因采购商品取得增值税普通发票,之前会计做了应交税费应交进项税额,那么到了2020年6月我接手的时候,科目余额表应交税费出现了贷方负数,资产负债表里面也是负数。现在应该如何调整呢
#提问#老师!我6月计提的各种税钱,7月也全部扣缴完?应该说应交税费科目是平的啊?报表里为啥显示的资产负债表(应交税费是负数-0.01)啥意思?我看了下余额表怎么显示的进项税额多0.01是不是这里出了问题?应该怎么调整呢?
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
老师您好公司装修费对方是个人公司说承担税费请问怎么开劳务费发票怎么申报税怎么做这个账呢?这个承担的税费不能税前扣除吧?
资产收益率连续4年高于净资产eva率,说明了什么?对公司有什么影响
2023年12月收到工程款13000已开普通发票已免税,2025年退出了部分工程款11000请问怎么记账?怎么申报?
您好,我们把货送到客户指定货代的仓库,后面就不管了,这个贸易条款是EXW还是啥,报关单上应该填那个?
老师是这样的B公司租办公楼的时候还未注册所以用A公司代付给物业和房租和物业费现在B公司完成注册这个房租和物业费怎么报销做账A和B公司需要开什么票怎么做账务处理?
老师,还在自建中的酒店购买电线、铁锤、振动器、脚手架、斗车、搅拌机、热熔机、灯、插排等等品种很多都是开在一张发票,很难统计区别,这些能不能一起直接计入在建工程-易耗品?还是老师建议计入哪个会计科目比较合适?
老师,请问销售货物产生的孕妇怎么做账?直接计入成本可以吗?
老师你好,筹建期的利息收入计入开办费还是财务费用,公户里面有钱每个季度的利息收入那种。
老师,去年的发票纳税识别号开错了咋办
老师,25年的房租4月份才交,1-3月份计提的时候应该佛么做分录?
怎么补提分录?
这个看是什么税费,再进行补提
老师,你看我这图片是余额表
你这个我明白了,属于进项税申报时,少填写进项税额0.01元 账务调整是: 按税务申报数据调账 借:管理费用——0.01 0.01 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)0.01
管理费用什么科目呢?
借:管理费用——其他 0.01 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)0.01
哦!我记了个二级科目,管理费用/各种税费,可不可以
也是可以的。这个属于自行设置的二级科目