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某企业为增值税小规模纳税人,2018年10月销售自产货物取得含税收入103000元,销售自己使用过2年的设备一台,取得含税收入80000元,当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额8000元,增值税税额1280元,则该企业当月应缴纳增值税(  )元。

2020-06-26 15:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-26 15:40

你好 需要缴纳的增值税为 103000/(1%2B3%)*3%%2B1280

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你好 需要缴纳的增值税为 103000/(1%2B3%)*3%%2B1280
2020-06-26
你好,因为是小规模纳税人(见图),进项税额是不可以抵扣的
2020-09-14
你好,则该企业当月应缴纳增值税=10300/1.03*3%%2B80000/1.03*2% 这里的进项不可以抵扣,销售设备的增值税是按3%的征收率减按2%征收 
2021-04-29
你好,因为是小规模纳税人,购进的进项税额是不可以抵扣的。
2021-01-23
你好,该企业当月应纳增值税=12万*3%%2B4万/1.03*2%
2022-12-13
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