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10.某企业为增值税一般纳税人,当年10月份购进原材料取得增值科税专用发票上注明的税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票上注明的税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元。假设取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.

2022-03-31 16:30
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齐红老师

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2022-03-31 16:31

同学你好 该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.——40*13%加70*13%减6.5减2.6

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同学你好 该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.——40*13%加70*13%减6.5减2.6
2022-03-31
你好 该企业11月份应缴纳的增值税为多少=当月销项税额70*13%—当月进项税额2.6万—上月留底税额1.3
2020-03-30
同学你好 请计算该企业4月份应纳增值税税额=50*13%加1.7减5.1=3.1
2022-06-05
你好,正在计算中,但本题已过时,现在新税率是13%,运输是9%
2021-11-02
你好,该企业当月应缴纳增值税=销项税额—进项税额=361.6万/1.13*13%%2B212万/1.06*6%%2B40万*13%—13万—5万*9%
2021-08-03
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