您好 借:其他应收款 贷:银行存款
以库存现金支付办公室主任预支差旅费900元.分录借:管理费用900贷:库存现金900这样正确吗
【例题•多选题】4月1日,某企业高管出差预借差旅费10000元,以库存现金支付。10日出差归来,报销差旅费9000元,将剩余现金缴回。则下列处理不正确的有()A.借:管理费用10000贷:库存现金10000B.借:其他应收款10000贷:库存现金10000C.借:管理费用9000库存现金10000贷:其他应收款10000D.借:销售费用9000贷:库存现金90001/15
(6)12月16日,以库存现金支付车间主任预借差旅费5,000元。会计分录怎么写
4. 销售经理王某借支差旅费2000元,现金支付。 分录练习 4. 借:其他应收款王某 2000 贷:库存现金 2000 为什么这样理解
8、10日,以银行存款支付未缴消费税5500元。9、11日,厂部采购员张新预支差旅费1000元,以现金付论。10、14日,以银行存款支付办公用品费300元,其中,生产车间负担100元,行政管理部门负担2000元。11、15日,收到红星公司付来前欠账款72000元,存入银行。12、16日,采购员张新出差回来,报销差旅费900元,退回多氽现金100元,结清其预支款,13、17日,以库存现金支付产品广告费1000元。
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
为什么不能写管理费用
因为只是借款 没有实际发生费用
请问老师这个会计分录的对象是同一个吗?我认为借方是李主任,贷方是公司
是的 借方是李主任 贷方是公司
老师,请问会计分录的对象可以是多个吗
是的 会计分录的对象可以是多个