您好,那这笔往来款最终是要付给员工的,应通过其他应付款核算。摘要写的是对的,很清晰。 公账打款给项目经理,借其他应付款-项目经理,贷银行存款。 项目经理取钱,发给员工,借应付职工薪酬,贷其他应付款-项目经理。
这是e往来款,就是我们公账先打给那个项目经理,然后项目经理取钱,然后发给给员工,发工资是这么一个程序,然后我就做了这两张那个啥记账凭证,你看这个对吗?我主要是不太清楚那个摘要和借贷方的总账项目的总账科目写的对不对?就是那个,尤其是第二张那个这张瓶子上阿,那个接待方应该写应收账款还是应付账款,应付其他应付账款还是其他应收账款呢。
我们项目采用项目经理责任制。甲方支付工程款时会直接扣款水电费啊,罚款啊,比如100万工程款,实际到账就到了95万,还有5万就是扣款了。然后我们结算的时间,会要求项目经理个人把5万打进来,这个5万就当作应收账款了,是不会退还给他们的。那这样子的话,入账的时候这笔收到的5万能直接冲销应收账款吗?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
还有就是如果发票收不回来的话,在应付挂着就给他做成营业外支出是吧。还有就是那个应收账款有,几十万,就是之前他们卖那个电动车,然后好多款都是收到他们那个个人账户儿了,然后在账上是挂了一个应收账款。二三十万吧,然后那个应收账款肯定就收不回来了,我是要把它做坏账嘛,嗯,还有那个,嗯,发放工资,那个工资是按照最低工资计提的,然后他现在有很多钱都是。嗯,他在那个账户儿里,他就把那个钱直接从账户支付给法人了,然后做的是一部分是发放工资,但是计提的那个工资多的那部分就是。发放的会多,然后有一部部分工资还没有计提,就是报税也是按照最低工资报的,这个怎么处理?
老师,我们公司的账是我从代账公司那里接过来的,然后他们一计提工次就发放了,发放的贷方科目不是银行存款,是直接归集到其他应付款-法人这个科目上,然后真正发工资的时候就借其他应付款-法人,贷:银行存款 ,这样做可以么?
折旧年限4年的固定资产,今年3月份折旧完成,3月还计提折旧吗
入职新公司做会计发现开业到现在有公户银行流水没有做账报税会计应该怎么干?
公司转给个人的工程款会计未备注,到个人银行卡后被监管了,如果像银行提交材料,多久可以正常使用?
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
老师好,请问宾馆客房收入,借,库存现金656,贷主营业务收入,客房收入649.5,应交税费,应交增值税6.5,这么写凭证,对吗? 如果正确的话,我该如何写T型账呢?