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老师,我们公司的账是我从代账公司那里接过来的,然后他们一计提工次就发放了,发放的贷方科目不是银行存款,是直接归集到其他应付款-法人这个科目上,然后真正发工资的时候就借其他应付款-法人,贷:银行存款 ,这样做可以么?

2024-03-26 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-26 13:43

要是法人代发工资这样处理可以。

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快账用户4549 追问 2024-03-26 13:45

不是法人代发的,从公户走的,老师,刚才那个问题不能回复了,我发现我的软件里没有劳务成本这个一级科目怎么办?用什么代替呢

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齐红老师 解答 2024-03-26 13:46

那现在你让我回复你哪个问题呢?

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快账用户4549 追问 2024-03-26 13:47

两个都回答可以么?

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齐红老师 解答 2024-03-26 13:49

单位银行账户发的贷方是银行存款。 劳务成本你可以增加一个或者用生产成本代替。

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快账用户4549 追问 2024-03-26 13:52

谢谢老师,但是工资有很久没发了,一直欠着的,我就按代账公司一直这样做的,会有什么 风险么?没发归集到其他应付款法人科目上,实际发银行存款发了的话就借其他应付款法人,贷方银行存款,这样做可以么?代账公司一直都是这样做的

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齐红老师 解答 2024-03-26 13:53

没有发放,就挂着没问题。 是老板代替发的记录,其他应付款老板。

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快账用户4549 追问 2024-03-26 13:58

实际发放的时候不是老板代替发的,还是用公户直接转给员工的,这样挂着还可以么?

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齐红老师 解答 2024-03-26 13:59

你好 没发就挂着是这样 发了 再做账

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要是法人代发工资这样处理可以。
2024-03-26
您好,这个的话,最后 借 其他应付款  贷 银行存款,你采购的话,做库存商品,没错
2023-12-10
您好,这个是可以在做一个借借其他应收款 贷:其他应付款  这样过度一下就可以的哈
2024-07-09
你好,对的,是这么做的。
2021-05-27
您好,法人--公户--小贷--客户--法人私户;你没有把法人把钱打入公户,法人的帐给做了,法人应该是:借:其他应付款 贷:银行存款 你还做法人私户的帐嘛?
2023-02-20
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