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老师,工资表上的实发工资应为四舍五入的原因和实际发放的金额有尾差怎么办,借或贷计入管理费用吗?

2020-06-16 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-16 10:25

可以的,这个可以的,

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快账用户8433 追问 2020-06-16 13:48

这个都会有尾差的,不能硬调,只能计入到管理费用

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齐红老师 解答 2020-06-16 13:58

是的,这个是可以做管理费用下面这个,

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可以的,这个可以的,
2020-06-16
你好,同学 这个一般是尾差导致的,这个尾差可以直接调整到管理费用里面
2023-12-07
你好,通过营业外收入或营业外支出,调整一下就可以,如果不想这样调整的话,你就去反冲应付职工薪酬和管理费。
2022-06-10
你好  差额记营业外收支  
2023-02-16
您好,可以的,让人事把工资改一下,用ROUND这个函数把应付工资不要有小数点,取整数,这样我们财务也不用调整了
2023-11-03
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