你好 1. 可以抵扣的 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9% 是的 2. 填写在8b和10栏次的
老师,这个可以抵扣? 怎么抵扣 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 是不是按这条公式算 报税要在哪里填
1⃣️滴滴发票,公交车电子普通发票,地铁电子普通发票(前面这些凭普票就可以抵扣进项税的对吗?) 2⃣️注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的铁路车票票面金额÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金额÷(1+3%)×3%。(第二类情况是凭注明旅客身份信息的客运票抵扣进项税额?)请问老师我的理解有问题吗?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师,1、(坐动的火车票计算进项抵扣=总额除以(1+9%)*9%)是这样计算的吗? 2、增税申报的时候这个动车票的进项填哪里?
老师,问题1:从我看下这个机票是否可以抵扣, 问题二:我第一个图片,第一条啥意思?只要是旅客运输,所有电子普票都可以抵扣是吗?抵扣金额是按票面上的税额对吗?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
不用在综合服务平台那里抵扣? 直接在报税的表里填数就可以?
不需要抵扣。 你自己计算做分录 填写抵扣即可
填在这两个吗
嗯是的就是这个两个
只填8B? 第10行的数要填?
也要填写 你看我回复你的
分录要怎么写 借:管理费用 应交税费-应交增值税 -进项税额 贷:现金?
你好 是的 你要抵扣 就要做进项税的
可是我今年3月份入账了,但是报税的时候没有抵扣
你好 你就处理你的分录 在6月去走 在去申报抵扣
怎么处理 直接在6月份申报抵扣?
你好 是的 红冲你的3月分录 在6月做 进项税 在去申报抵扣