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就是我们公司做的是台账,现金和银行日记账,以及应收应付账款总表都是用Excel来日清月结的,那到月底应收应付需要结转吗?我做了进销存明细表,到月底我就不知道得做一个什么表出来

2020-06-05 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-05 20:46

你好,应收应付不需要结转,你自己公司需要你做什么表呢

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快账用户9486 追问 2020-06-05 20:50

一般纳税公司,公司也没有需要我做什么表,月末我都有做结存

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快账用户9486 追问 2020-06-05 20:51

所以我不知道内账月底需要做什么表

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快账用户9486 追问 2020-06-05 20:53

以前的公司都是规范的做账,开凭证之类的

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齐红老师 解答 2020-06-05 20:54

公司没让你做什么就按你现在的做就行了,因为内账并没有统一标准

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快账用户9486 追问 2020-06-05 21:02

那进销存月底需要结转算出销售量吗

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齐红老师 解答 2020-06-05 21:15

看你公司自己需要,这些表格各公司要求不同,会计统一的要求只有做账出报表报税

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你好,应收应付不需要结转,你自己公司需要你做什么表呢
2020-06-05
已经提前在去年确认了成本,所以现在没有成本可供结转了。 既是内账,不用结转了,做好解释即可。
2021-05-10
你好; 意思是  你们转出去 给法人个人账户  ;而法人 个人账户取现 给你公司出纳了吗?? 没有给你现金 为啥去做现金日记账登记  
2021-11-01
同学你好,你可以把应付账款和预付账款余额表(放到末级科目)导出来看一下,是不是资产负债表上的取数,是不是按相抵后的金额列报的。
2020-08-17
你好;     1.  你内账的情况是包括了外账 和没有允许入外账的数据都要做的; 外账是 税务局允许发票入账的部分 ; 所以两个   数据难免会有差异的   
2022-06-22
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