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我是出纳,8月份入职的,之前都是法人自己做日记账,6月份对公账户转出一笔10万到法人账上做为支付房租费用,银行日记账应该做支出10万,现金日记账做收入10万,当时银行账做了支出10万,现金账没有做收入 原来是没有做出余额的,所以做错了也不知道,我这个月才发现,现在不知道怎么做

2021-11-01 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-01 16:31

你好; 意思是  你们转出去 给法人个人账户  ;而法人 个人账户取现 给你公司出纳了吗?? 没有给你现金 为啥去做现金日记账登记  

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快账用户5798 追问 2021-11-01 16:39

当时公司没出纳,法人自己做出纳,他只登记了现金日记账,银行账没有登记,当时现金没钱了吧,对公转出来支付

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齐红老师 解答 2021-11-01 16:41

你好 ;  对公转出去的 那么现金日记账都不涉及 ; 是在乱登记吗 ; 你去挨着查询 除非取现给你了。 才会登记日记账现金的  

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你好; 意思是  你们转出去 给法人个人账户  ;而法人 个人账户取现 给你公司出纳了吗?? 没有给你现金 为啥去做现金日记账登记  
2021-11-01
这个可以10月或者是这个12月开始建账,和申报表保持一致,
2021-01-11
借银行存款,贷其他应付款, 借其他应付款, 银行存款 财务费用、利息收入负数, 贷银行存款
2025-03-06
您好,建议您根据目前有的所有资料包括回单,将以前未计入的费用计入进来,未确认的收入确认了。然后在摘要上备注是什么时候发生的什么费用,然后将前面的收支情况出一个报表,让老板之前以前的账务情况以及报表情况,后续再正常做账就行了。——对内的账务处理方法。
2020-12-30
你好;      那你去看看之前怎么报税的 ; 你要考虑   重新建账下  
2021-10-22
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