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例题1.甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务如下:   (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为272 000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2 750元。   (2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8 500元。   (3)销售A型洗衣机1 000台,含增值税销售单价3 390元/台;另收取优质费508 500元、包装物租金169 500元。   (4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价113元/台。   (5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2 034元/台。   已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59 000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。   要求:根据上述资料,分析回答下列小题。   (1)甲公司下列增值税进项税额中,准予抵扣的是( )。   A.购进低值易耗品的进项税额8 500元   B.上期留抵的增值税额59 000元   C.购进原材料的进项税额272 000元   D.支付运输费的进项税额2 750元   (2)计算甲公司当月销售A型洗衣机增值

2020-05-13 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-13 18:15

这个题目bcd都是对的

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这个题目bcd都是对的
2020-05-13
你好 进项税额 272000%2B2750%2B117*50/1.13*0.13=275423.00885=275423.01 销项税额 (1000*3510%2B526500%2B175500)/1.13*0.13%2B(50%2B10)*3510/1.13*0.13=508794.690265=508794.69 应缴纳 508794.69-275423.01=233371.68
2021-09-27
你好,目前的税率是13%不是16%,这个题目过时了
2021-03-30
要计入的这个租金属于价外费用 要并入销售额中一并计征增值税
2024-07-06
你好,同学,请稍等,稍后发你。
2024-07-06
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