你好 分录 是对的 写贷方就是蓝字 要是写借方就是红字
我有个购买航天税盘的费用在4月份已经分录了,借:管理费用 贷:库存现金。因为发生在3月份,当月没有增值税需要缴纳。现在四月份有增值税了我想要抵扣,我做的分录是借:应交税费减免税款 贷:管理费用 但是贷方显示红字,怎么办呢?
老师你好,我们公司9月份有应交增值税37.31,用金税盘抵了37.31 收电费,做借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税37.31 购买金税盘 借管理费用440元,贷现金440, 抵扣时借应交税费-应交增值税37.31 贷管理费用-37.31 这个月的增值税交完了,没有余额对吗 我们是一小规模纳税人 我看税务局网站上增值税减免那块有402.69的余额,以后在有税款接着抵扣,但账上是没有这个数字的
老师,11月份交了2021年的金税盘维护费280,银行支付。方式会计录了比,借管理费用,贷银行存款分录。这个月我把发票打印出来了,记上借应交税费增值税免税款,贷,管理费用。管理费用出现了负数怎么办?
老师,请教个问题,我在报9月份的增值税时(一般纳税人)有机票没有计算填列在进项那,也没有计算抵扣,机票在9月也入了账,做了管理费用-差旅费。现在发现,可不可以在11月份的时候,做一笔红冲的分录,借:管理费用-差旅费 -20000 贷:库存现金 -2000,然后11月报增值税的时候再正常计算抵扣,做账的时候,借:管理费用-差旅费 18348.62 应交税费-应交增值税(进项) 1651.38 贷:库存现金 20000
公司实际没有库存,但现在库存商品在贷方,老板说到时候开发票进来调平可以吗,
老师,我公司经营范围如下图,公司有关人事方面的制度政策及内部规章怎么写合适呀,麻烦给发个模板,谢谢!
现金流量表是不是只跟收到支出的银行存款,现金有关系
老师,假如收到对方第一期工程结算单是完工的一部分,结算款金额是500元,但是要扣除525元在他们公司拿的原材料,结算单上的—25元。怎么做账,怎么扣除挂在账上的材料款500元。
老师,请问我24年2月11日买的实操课VIP校长班3月课程我没看完,能否给延期课程吗?
什么情况下可以退税额,增值税开票额度不够在网上不能调整吗必须去线下吗,如果开错发票怎么办
白条入账之后以后汇算要纳税调增,那对所得税还是没有减少波?还是一样的?先-后➕。其实没影响波
老师,我用的金蝶专业板软件,现想把上年的科目有明细的库存商品从一月份合并起来怎搞
数电发票开错,是不是只能红冲不能作废
老师,借:财务费用 贷:长期借款一应计利息 长期借款一利息调整,该分录是什么意思?
我说的是贷方管理费用显示红字
不对 写贷方要用蓝字