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2019年11月份固定资产卡片根据当月收的发票金额登记了,且分录也按发票直接记入了固定资产。已计提了4个月的折旧。 但实际收到的发票只是这台机器总价的一半。现在跨年了,我改如何调整错误

2020-05-04 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-04 16:11

借:累计折旧 贷:以前年度损益调整

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快账用户9090 追问 2020-05-04 18:18

机器含税总价25万,11月收到含税发票11.9万,按不含税10.5万录的固定资产卡片,同时分录入了固定资产。每月计提了880.15元折旧。 现在发现错误,我还有尾款2.5万未支付,实际我11月应该入在建工程,而不是入固定资产,也不应该入固定资产卡片的,请问我现在跨年了该如何调整

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齐红老师 解答 2020-05-04 18:19

借:在建工程 贷:固定资产

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快账用户9090 追问 2020-05-04 20:08

我固定资产卡片直接改还是可以删除[捂脸]

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齐红老师 解答 2020-05-04 20:10

你软件支持删除吗?有些不能删只能改

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借:累计折旧 贷:以前年度损益调整
2020-05-04
您好,可以做变更,或清理掉再新增
2020-12-07
你好; 1. 你们租期是从10月开始还是几月开始的 ?12月计提的 哪两个月的  租金 ?    2.   可以的   关键是损益科目吗 ?3. 变动了原值了吗   4.      你12月手续费入账了吗 ? 2月开的专票吗  
2022-02-24
您好,正确操作是红字冲回对计提折旧,按10万元做固定资产清理+增值税,差额结转资产处置损益
2022-01-15
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
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